江苏中利集团股份有限公司关于实施其他风险警示期间所采取的措施暨被江苏证监局责令改正的进展公告
根据江苏中利集团股份有限公司最新公告,公司在实施其他风险警示期间采取了一系列措施,并被江苏证监局责令进行改正。下面将分别介绍措施的具体内容以及公司的改正进展。
在实施其他风险警示期间,江苏中利集团股份有限公司采取了以下措施:
增强内部管理:公司加强了对内部管理的监督和控制措施,包括财务制度的规范执行、内部控制体系的建设以及审计机构的配合。
完善信息披露:公司加强了对信息披露的监管,确保披露的信息真实、准确、完整。公司优化了信息披露的渠道和方式,提高信息的及时性和透明度。
加强风险控制:公司建立了严格的风险控制机制,包括对市场风险、信用风险和操作风险的评估和管理。公司强化了与合作伙伴的沟通和合作,共同应对风险。
加大合规监管力度:公司加大了对内部合规的监管力度,包括制定合规政策、加强合规培训和监督,保障公司的经营活动符合法律法规。
根据江苏证监局的要求,江苏中利集团股份有限公司已经在改正过程中取得了一定的进展:
制定改正方案:公司制定了详细的改正方案,包括整改的具体措施和时间节点。公司将按照方案逐步完成改正工作。
加强内部管理:公司进一步加强了内部管理的规范与监督,完善了财务制度和内部控制体系。
改善信息披露:公司优化了信息披露的流程和内容,确保披露的信息真实、准确、完整。
加强合规监管:公司加大了对内部合规的监管力度,通过改善合规政策和加强合规培训,提升了公司的合规意识。江苏中利集团股份有限公司将继续按照江苏证监局的要求,积极推进改正工作,努力恢复健康稳定的经营状况。